È «autonoma» la fattura emessa post nota di credito
A novembre 2025, ho emesso una fattura errata, e a dicembre ho emesso la relativa nota di credito. Successivamente, ho emesso in modo corretto la fattura che avevo sbagliato. La fattura corretta va registrata entro il 15 del mese successivo a quello di emissione e dichiarata, ai fini Intrastat, con riferimento al mese di registrazione? Devo integrare l'Intrastat di novembre, mese di effettuazione dell’operazione?
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