Così le cessioni intra-Ue a società non iscritte al Vies
Una società italiana, non iscritta al Vies, riceve da un cliente spagnolo una fattura per una cessione di beni con addebito dell'Iva con aliquota italiana. Come dovrà essere registrata la fattura? Si dovrà applicare comunque il reverse charge sul totale e considerare l'Iva addebitata non detraibile?
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